banner 728x250

Realisasi Anggaran Bengkulu 2025 Capai 74 Persen Jelang Tahun Ajaran Baru

banner 120x600
banner 468x60

Realisasi Anggaran APBD 2025 Provinsi Bengkulu

Realisasi anggaran Daerah (APBD) tahun 2025 Provinsi Bengkulu mencatatkan capaian sebesar 74,24 persen menjelang akhir tahun. Data yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu pada tanggal 17 Desember menunjukkan bahwa dari pagu anggaran sebesar Rp 3.066,14 miliar, sebanyak Rp 2.276,39 miliar telah digunakan.

Sementara itu, sisi pendapatan daerah mencapai Rp 2.395,35 miliar atau sekitar 80,13 persen dari target sebesar Rp 2.989,23 miliar. Berikut rincian realisasi APBD 2025 Provinsi Bengkulu:

banner 325x300

Rincian Realisasi APBD 2025

  • Pendapatan Daerah
  • Pagu: Rp 2.989,23 M
  • Realisasi: Rp 2.395,35 M
  • Persentase: 80,13%

  • PAD (Pendapatan Asli Daerah)

  • Pagu: Rp 1.231,30 M
  • Realisasi: Rp 899,91 M
  • Persentase: 73,09%

  • Pajak Daerah

  • Pagu: Rp 983,38 M
  • Realisasi: Rp 660,98 M
  • Persentase: 67,22%

  • Retribusi Daerah

  • Pagu: Rp 187,62 M
  • Realisasi: Rp 171,16 M
  • Persentase: 91,23%

  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

  • Pagu: Rp 16,36 M
  • Realisasi: Rp 15,08 M
  • Persentase: 92,18%

  • Lain-Lain PAD yang Sah

  • Pagu: Rp 43,95 M
  • Realisasi: Rp 52,69 M
  • Persentase: 119,88%

  • TKDD (Transfer Khusus Daerah)

  • Pagu: Rp 1.756,81 M
  • Realisasi: Rp 1.494,59 M
  • Persentase: 85,07%

  • Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

  • Pagu: Rp 1.756,81 M
  • Realisasi: Rp 1.494,59 M
  • Persentase: 85,07%

  • Pendapatan Lainnya

  • Pagu: Rp 1,12 M
  • Realisasi: Rp 0,85 M
  • Persentase: 76,21%

  • Pendapatan Hibah

  • Pagu: Rp 1,12 M
  • Realisasi: Rp 0,85 M
  • Persentase: 76,21%

Realisasi Belanja Daerah

  • Belanja Daerah
  • Pagu: Rp 3.066,14 M
  • Realisasi: Rp 2.276,39 M
  • Persentase: 74,24%

  • Belanja Pegawai

  • Pagu: Rp 1.420,77 M
  • Realisasi: Rp 1.111,22 M
  • Persentase: 78,21%

  • Belanja Barang dan Jasa

  • Pagu: Rp 684,48 M
  • Realisasi: Rp 576,66 M
  • Persentase: 84,25%

  • Belanja Modal

  • Pagu: Rp 762,54 M
  • Realisasi: Rp 392,76 M
  • Persentase: 51,51%

  • Belanja Lainnya

  • Pagu: Rp 198,35 M
  • Realisasi: Rp 195,75 M
  • Persentase: 98,69%

  • Belanja Bagi Hasil

  • Pagu: Rp 179,67 M
  • Realisasi: Rp 175,95 M
  • Persentase: 97,93%

  • Belanja Hibah

  • Pagu: Rp 13,52 M
  • Realisasi: Rp 19,80 M
  • Persentase: 146,43%

  • Belanja Bantuan Sosial

  • Pagu: Rp 0,00 M
  • Realisasi: Rp 0,00 M
  • Persentase: 0

  • Belanja Tidak Terduga

  • Pagu: Rp 5,16 M
  • Realisasi: Rp 0,00 M
  • Persentase: 0,00

Realisasi Pembiayaan Daerah

  • Pembiayaan Daerah
  • Pagu: Rp 0,00 M
  • Realisasi: Rp 0,00 M
  • Persentase: 0

  • Penerimaan Pembiayaan Daerah

  • Pagu: Rp 76,91 M
  • Realisasi: Rp 120,29 M
  • Persentase: 156,40%

  • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

  • Pagu: Rp 76,91 M
  • Realisasi: Rp 120,29 M
  • Persentase: 156,40%


banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *